6月24日,市審計局內部審計指導處處長(cháng)趙冠俊一行來(lái)到金海投資集團,對集團近年來(lái)內部審計工作進(jìn)行檢查指導。檢查組隨機抽查了幾份內部審計項目底稿,從編制和執行審計實(shí)施方案、獲取審計證據、編制審計記錄、編制審計結果文書(shū)、執行審計程序、審計方式方法創(chuàng )新等方面進(jìn)行了檢查。通過(guò)此次檢查,充分肯定了集團近年來(lái)在提高內部審計質(zhì)量方面所取得的成績(jì),同時(shí)也指出了不足之處。針對檢查組指出的不足之處,集團審計監察部將積極整改,加強學(xué)習各項法律法規,提升內部審計質(zhì)量,進(jìn)一步做好監督與服務(wù)工作。(文:審計監察部 朱雷)
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